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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002791
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.000

Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-233296
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.687.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.687.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN. SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica