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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001725
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103149
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000

Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232756
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.228.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409127
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica