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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009885
Monto de la Factura
₲ 2.948.500
Nro. Solicitud de Transferencia
214326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.774.672

Retención DNCP
₲ 10.400
Retención IVA
₲ 80.414
Retención Renta
₲ 80.414
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-202833
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.567.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.567.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398909
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.