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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003927
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68017
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.731.524

Retención DNCP
₲ 6.490
Retención IVA
₲ 50.182
Retención Renta
₲ 50.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-207545
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.989.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.989.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402597
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.