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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001245
Monto de la Factura
₲ 2.953.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122085
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.907

Retención DNCP
₲ 10.416
Retención IVA
₲ 80.537
Retención Renta
₲ 80.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-212821
Monto Contrato
₲ 80.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.589.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.589.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413675
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.