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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 1.678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.553

Retención DNCP
₲ 5.919
Retención IVA
₲ 45.764
Retención Renta
₲ 45.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185797
Monto Contrato
₲ 62.649.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.154.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.154.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu