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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024806
Monto de la Factura
₲ 3.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.149.805

Retención DNCP
₲ 11.795
Retención IVA
₲ 91.200
Retención Renta
₲ 91.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180384
Monto Contrato
₲ 14.920.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.685.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.685.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365336
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER