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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002402
Monto de la Factura
₲ 27.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75332
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.941.619

Retención DNCP
₲ 97.145
Retención IVA
₲ 751.118
Retención Renta
₲ 751.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-169102
Monto Contrato
₲ 85.128.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.184.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.184.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza - Segundo Llamado - Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional