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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 36.378.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.266.184

Retención DNCP
₲ 128.318
Retención IVA
₲ 992.149
Retención Renta
₲ 992.149
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178727
Monto Contrato
₲ 109.814.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.436.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.436.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365030
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles y materiales eléctricos para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)