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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006795
Monto de la Factura
₲ 377.370
Nro. Solicitud de Transferencia
196377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.039

Retención DNCP
₲ 1.331
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185954
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.377.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.377.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372445
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer