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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 14.072.184
Nro. Solicitud de Transferencia
46487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.254.974

Retención DNCP
₲ 49.636
Retención IVA
₲ 383.787
Retención Renta
₲ 383.787
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON MENCIA OVELAR
RUC
3199869-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-181130
Monto Contrato
₲ 32.551.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.031.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.031.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365789
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA