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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 3.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189437
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.926.887

Retención DNCP
₲ 10.963
Retención IVA
₲ 84.764
Retención Renta
₲ 84.764
Multa
₲ 622

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178372
Monto Contrato
₲ 161.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.989.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.989.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363408
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma