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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000256
Monto de la Factura
₲ 5.282.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.975.731

Retención DNCP
₲ 18.633
Retención IVA
₲ 144.068
Retención Renta
₲ 144.068
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185977
Monto Contrato
₲ 25.274.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.806.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.806.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365238
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES