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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0174124
Monto de la Factura
₲ 31.268.160
Nro. Solicitud de Transferencia
31833
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.812.553

Retención DNCP
₲ 115.543
Retención IVA
₲ 446.688
Retención Renta
₲ 893.376
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
169/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177290
Monto Contrato
₲ 156.344.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.066.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.066.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA CON EPINEFRINA INYECTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCO DENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)