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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0174125
Monto de la Factura
₲ 46.904.120
Nro. Solicitud de Transferencia
31966
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.720.621

Retención DNCP
₲ 173.322
Retención IVA
₲ 670.059
Retención Renta
₲ 1.340.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
169/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177290
Monto Contrato
₲ 156.344.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.066.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.066.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA CON EPINEFRINA INYECTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCO DENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)