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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0039521
Monto de la Factura
₲ 4.595.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.328.626

Retención DNCP
₲ 16.210
Retención IVA
₲ 125.332
Retención Renta
₲ 125.332
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183666
Monto Contrato
₲ 8.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.474.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.474.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)