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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003535
Monto de la Factura
₲ 1.405.350
Nro. Solicitud de Transferencia
13361
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.393

Retención DNCP
₲ 4.957
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185876
Monto Contrato
₲ 13.210.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.520.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.520.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, PINCELES E INSECTICIDA PARA LA DIGGIES - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)