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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030057
Monto de la Factura
₲ 18.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.992.368

Retención DNCP
₲ 63.632
Retención IVA
₲ 492.000
Retención Renta
₲ 492.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
158/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176764
Monto Contrato
₲ 90.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.421.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.421.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAL SODADA PARA HOSPITALES DE LA RED SANITARIA Y VASELINA LIQUIDA Y SOLIDA PARA EL MSPYBSL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)