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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002075
Monto de la Factura
₲ 2.932.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96071
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.762.202

Retención DNCP
₲ 10.344
Retención IVA
₲ 79.977
Retención Renta
₲ 79.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179220
Monto Contrato
₲ 113.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.279.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.279.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366798
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios de Resonancia Magnética
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical