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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002120
Monto de la Factura
₲ 1.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121771
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.104

Retención DNCP
₲ 6.896
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179220
Monto Contrato
₲ 113.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.279.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.279.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366798
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios de Resonancia Magnética
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical