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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023113
Monto de la Factura
₲ 9.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.415.505

Retención DNCP
₲ 35.259
Retención IVA
₲ 272.618
Retención Renta
₲ 272.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175679
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.837.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.837.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351096
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA