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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000088
Monto de la Factura
₲ 257.900
Nro. Solicitud de Transferencia
115711
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.962

Retención DNCP
₲ 938
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
4/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-135506
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.899.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.899.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321284
Nombre de la Licitación
Servicio de Máquina Expendedora de Café y otras Bebidas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer