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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001811
Monto de la Factura
₲ 1.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.124

Retención DNCP
₲ 3.881
Retención IVA
₲ 18.691
Retención Renta
₲ 19.804
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
28/2017 ALA
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139982
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.932.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.932.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay