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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000023
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131750
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897

Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-137908
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.333.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.333.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325975
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer