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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 11.727.560
Nro. Solicitud de Transferencia
127850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.984.458

Retención DNCP
₲ 41.366
Retención IVA
₲ 319.843
Retención Renta
₲ 319.843
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-228281
Monto Contrato
₲ 22.739.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.299.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.299.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, - PROGRAMA PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay