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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 8.993.690
Nro. Solicitud de Transferencia
22522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.511.924

Retención DNCP
₲ 33.859
Retención IVA
₲ 52.887
Retención Renta
₲ 352.696
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-229469
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.983.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.983.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AÉREO PARA EL PROGRAMA PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay