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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-002-0023672
Monto de la Factura
₲ 2.487.351
Nro. Solicitud de Transferencia
151988
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.528

Retención DNCP
₲ 8.683
Retención IVA
₲ 67.837
Retención Renta
₲ 90.449
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
012-2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-234058
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.269.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.269.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431832
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el Programa PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay