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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0008388
Monto de la Factura
₲ 1.309.851
Nro. Solicitud de Transferencia
208167
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.064

Retención DNCP
₲ 4.573
Retención IVA
₲ 35.723
Retención Renta
₲ 47.631
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
012-2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-234058
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.269.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.269.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431832
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el Programa PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay