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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022061
Monto de la Factura
₲ 14.055.833
Nro. Solicitud de Transferencia
179107
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.227.178

Retención DNCP
₲ 49.579
Retención IVA
₲ 383.341
Retención Renta
₲ 383.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-220713
Monto Contrato
₲ 14.055.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.227.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.227.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyector Multimedia para la Facultad de Ciencias Medicas-UNCA
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina