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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0024630
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.091

Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILDA SUSANA BENITEZ MIRANDA
RUC
2387056-7
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213859
Monto Contrato
₲ 11.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.679.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.389.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción