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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 14.199.075
Nro. Solicitud de Transferencia
150685
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.361.973

Retención DNCP
₲ 50.084
Retención IVA
₲ 387.248
Retención Renta
₲ 387.248
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-217165
Monto Contrato
₲ 14.199.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.361.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.361.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado