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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 2.953.617
Nro. Solicitud de Transferencia
161740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.779.489

Retención DNCP
₲ 10.418
Retención IVA
₲ 80.553
Retención Renta
₲ 80.553
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213355
Monto Contrato
₲ 6.018.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.663.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.663.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408218
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Electricidad
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción