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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38436
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.677

Retención DNCP
₲ 7.505
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 78.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-223885
Monto Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.595.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.595.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410672
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios del Data Center de la SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas