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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003857
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.081.591

Retención DNCP
₲ 7.818
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-223885
Monto Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.595.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.595.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410672
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios del Data Center de la SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas