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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018035
Monto de la Factura
₲ 2.843.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.675.863

Retención DNCP
₲ 10.029
Retención IVA
₲ 77.550
Retención Renta
₲ 77.550
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-219536
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.477.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.477.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410735
Nombre de la Licitación
Servicios de Información Confidencial
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas