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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005930
Monto de la Factura
₲ 2.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.268.160

Retención DNCP
₲ 8.494
Retención IVA
₲ 65.673
Retención Renta
₲ 65.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-229845
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.329.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIETNO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MODELO CANON IR ADVANCE 500 I
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia