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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003405
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207353
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.100

Retención DNCP
₲ 2.356
Retención IVA
₲ 18.409
Retención Renta
₲ 24.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
3/20232
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-230630
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.450.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.450.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN ACONDICIONADORES DE AIRE- PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia