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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 79.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.247

Retención DNCP
₲ 307
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-212774
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.882.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.882.259

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411567
Nombre de la Licitación
PERIODICOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior