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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011889
Monto de la Factura
₲ 514.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105507
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.167

Retención DNCP
₲ 1.815
Retención IVA
₲ 14.032
Retención Renta
₲ 14.032
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-216417
Monto Contrato
₲ 169.242.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.536.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.536.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES