Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011891
Monto de la Factura
₲ 9.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105507
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.150.727
Retención DNCP
₲ 34.299
Retención IVA
₲ 265.200
Retención Renta
₲ 265.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-216417
Monto Contrato
₲ 169.242.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.536.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.536.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES