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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004541
Monto de la Factura
₲ 17.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.647.801

Retención DNCP
₲ 62.969
Retención IVA
₲ 486.873
Retención Renta
₲ 486.873
Multa
₲ 151.742

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218392
Monto Contrato
₲ 32.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.833.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.833.259

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional