Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003465
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.597.236
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11003-24-237840
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.308.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.308.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (AD REFERENDUM-PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados