Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0000014
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.176.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            69086
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.167.644
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.356
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
        
                                    RUC
                            
            388022-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11003-24-237646
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 108.174.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.541.030
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.541.030
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            435152
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        