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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010966
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.781

Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
000006, 04, 02, 01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-228518
Monto Contrato
₲ 41.358.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.622.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.622.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426492
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado