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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0098199
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144295
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.228

Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
01, 02, 09, 10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229627
Monto Contrato
₲ 61.749.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.216.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.216.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426781
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos de Laboratorio para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado