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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101283
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.173.341

Retención DNCP
₲ 19.386
Retención IVA
₲ 148.364
Retención Renta
₲ 98.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-15001-15-109265
Monto Contrato
₲ 18.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.493.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.493.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo