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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 1.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.404

Retención DNCP
₲ 4.476
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
08-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-213201
Monto Contrato
₲ 35.285.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.985.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.985.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403473
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH