Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 1.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72720
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.309
Retención DNCP
₲ 3.753
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
08-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-213201
Monto Contrato
₲ 35.285.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.985.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.985.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403473
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH