Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027641
Monto de la Factura
₲ 4.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117035
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.183.934
Retención DNCP
₲ 15.657
Retención IVA
₲ 122.318
Retención Renta
₲ 163.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-224953
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.600.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.600.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421487
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL MRE - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores