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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 5.857.524
Nro. Solicitud de Transferencia
193367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.512.195

Retención DNCP
₲ 20.661
Retención IVA
₲ 159.751
Retención Renta
₲ 159.751
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-234721
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.221.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.922.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CCTV DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores